廣西民族大學2024年單位預算公開
目 錄
第一部分:廣西民族大學概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分:廣西民族大學2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
二、單位收入總體情況說明
三、單位支出總體情況說明
四、財政撥款收支總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
八、政府性基金預算支出情況說明
九、國有資本經營預算支出情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西民族大學2024年單位預算公開報表
一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、自治區本級項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
第一部分:廣西民族大學概況
一、主要職責
廣西民族大學創建于1952年,原為中央民族學院(今中央民族大學)廣西分院,1953年更名為廣西省民族學院,1958年更名為廣西民族學院,2006年更名為廣西民族大學。在長期的辦學歷程中,學校砥礪出“厚德博學、和而不同”的校訓,形成了“團結共進、傳承創新”的校風、“精益求精”的教風、“勤學躬行”的學風,凝煉出“民族性、區域性、國際性”三性合一的鮮明辦學特色,是國家民委和廣西壯族自治區人民政府共建的綜合性民族高等學校,是廣西重點建設的高校之一。按照《中華人民共和國高等教育法》的有關規定,學校開展以本科教育、研究生教育、成人教育和留學生教育等高等教育活動,為國家、地方培養服務經濟建設與社會發展的各類人才。
二、機構設置情況
廣西民族大學為廣西壯族自治區直屬全額撥款事業單位,預算管理級次為二級。學校共設置正處級黨務和學校事務管理機構16個,相當于正處級教學教輔科研機構17個,相當于副處級教學輔助機構1個。學校現設有26個教學學院,有1個博士后科研流動站(民族學),2個博士后流動站科研基地,5個一級學科博士學位授權點(民族學、中國語言文學、外國語言文學、化學工程與技術、科學技術史),18個學術型一級學科碩士學位授權點,18個類別的專業碩士學位授權點, 89個全日制普通本科專業,涵蓋了哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學等11個學科門類。
近年來,學校辦學層次不斷提高,規模不斷擴大,現已發展成為一所規模較大、學科門類較齊全、師資力量較強、基礎設施較完備、辦學效益較好、人才培養質量不斷提高且有發展潛力的綜合性民族高等學府。建校以來,學校培養了各少數民族干部和各類專業技術人才,為廣西的經濟建設和社會發展做出了巨大貢獻。
截至2023年7月末,學校實有在編人數1,285人(含機關后勤編制內控制數人員老人老辦法22人)。其他人員834人,其中:非實名控制數人員610人,后勤控制數人員22人,預發人員45人,校聘人員157人。離退休人員736人,其中:離休人員2人,退休人員734人(含鎮南關5人)。合計2,855人。2024學年年初全日制在校學生40,345人,其中:碩士研究生人數6,082人,博士研究生208人,全日制本專科學生人數31,201人,預科生2,854人。
第二部分:廣西民族大學2024年單位預算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位2024年收支總預算115,728.77萬元,比上年年初預算增加2,991.61萬元,同比增長2.65%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加,主要是根據學生人數核撥的學生獎助學金及生均撥款增加等。收入包括:一般公共預算撥款、納入財政專戶管理資金收入、未納入財政專戶管理的資金收入(包括事業收入及其他收入);總支出115,728.77萬元(不含財政撥款上年未列支結轉收支數),總支出較上年增長2.65%,增加2,991.61萬元,主要原因是一般公共預算財政撥款收入增加,支出相應增加。支出包括:教育支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。
二、單位收入總體情況說明
我校2024年預算總收入115,728.77萬元,比上年年初預算增加2,991.61萬元,同比增長2.65%。具體情況如下:
1.一般公共預算撥款共60,192.23萬元,占收入總預算的52.01%,與上年年初預算54,498.88萬元相比增加5,693.35萬元,增長10.45%,主要原因:一是我校招生規模擴大,學生人數增加,按學生人數核撥的生均總量增加4,587.24萬元,根據學生人數核撥的學生獎助學金項目增加1,912.76萬元;二是幼兒園學前教育發展資金增加445.00萬元;三是新增教育領域基礎能力提升專項資金(廣西民族大學武鳴新校區二期項目)3,200.00萬元;四是部分項目財政撥款經費減少,2024年不再下達廣西民族大學建設發展補助資金2,800.00萬元,示范性現代產業學院經費減少522.00萬元,廣西中華民族共同體意識研究院經費減少240.00萬元,南寧教育園區入園高校補助資金減少183.00萬元,民族預科教育基地建設經費減少50.00萬元,少數民族地區教育特殊補助專項經費減少60.00萬元,廣西高校科技創新和服務能力提升工程經費減少51.00萬元,校園足球體育比賽藝術展演學校衛生及國防教育專項經費減少195.00萬元等。以上項目增減相抵后財政撥款收入增加。
2.政府性基金預算撥款年初未安排預算。
3.國有資本經營預算撥款年初未安排預算。
4.納入財政專戶管理的資金收入46,629.85萬元,占收入總預算40.29%,比上年減少199.43萬元,下降0.43%,下降主要原因是我校由于函授生計劃招生規模縮減,函授學費減少。
5.未納入財政專戶管理的資金收入8,906.69萬元,占收入總預算7.70%,同比減少2,502.31萬元,下降21.93%,下降主要原因一是不再將學校食堂收入編入其他收入中,而是根據財政部、教育部關于高等學校執行政府會計制度的規定僅將獨立核算的食堂收支結余預算10.00萬元列入其他收入;二是按照2022年及2023年實際取得的科研事業收入測算,預計2024年學校從其他單位取得的科研課題經費撥款、非同級財政撥款課題、區內橫向科研課題收入、區外橫向科研課題收入等增加1,500.00萬元;三是預計學校租金收入增加約300.00萬元,以上各項收入增減相抵后導致單位資金收入減少2,502.31萬元。
其中:事業收入4,500.00萬元,同比增加1,500.00萬元,增長50.00%,增長的主要原因是按照2022年及2023年實際取得的科研事業收入測算,預計2024年學校從其他部門取得的科研課題經費撥款、非同級財政撥款課題、區內橫向科研課題收入、區外橫向科研課題收入等增加1,500.00萬元;事業單位經營收入0.00萬元,與上年持平;上級補助收入0.00萬元,與上年持平;附屬單位上繳收入0.00萬元,與上年持平;其他收入4,406.69萬元,同比減少4,002.31萬元,下降47.60%,主要原因是2023年將獨立核算的飲食服務中心收入編入其他收入中,2024年根據財政部、教育部關于高等學校執行政府會計制度的規定,高校內部獨立核算的飯堂收支結余直接列入其他收入,預算按照決算編制的要求,也不再編制經營收支預算,而是將2024年的食堂收支結余預算10.00萬元列入2024年部門預算其他收入中。
6.上年結轉資金0.00萬元,與上年持平。
三、單位支出總體情況說明
我校2024年支出總預算115,728.77萬元,比上年增加2,991.61萬元,增長2.65%。其中:基本支出預算56,402.33萬元,占支出總預算48.74%,同比增加33,862.41萬元,增長150.23%;項目支出預算59,326.44萬元,占支出總預算51.26%,同比減少30,870.81萬元,下降34.23%。
(一)按支出功能分類科目劃分,共分為四類,其中:
1.教育支出科目112,420.90萬元,占預算總支出的97.14%,比上年增加3,356.22萬元,增長3.08%,增加的主要原因一是學校招生規模擴大,根據學生人數核撥的生均財政撥款增加4,587.24萬元,根據學生人數核撥的學生獎助學金項目增加1,912.76萬元;二是幼兒園學前教育發展資金增加445.00萬元;三是新增教育領域基礎能力提升專項資金(廣西民族大學武鳴新校區二期項目)3,200.00萬元;四是部分項目財政撥款經費減少,2024年不再下達廣西民族大學建設發展補助資金2,800.00萬元,示范性現代產業學院經費減少522.00萬元、廣西中華民族共同體意識研究院經費減少240.00萬元、南寧教育園區入園高校補助資金減少183.00萬元、民族預科教育基地建設經費減少50.00萬元、少數民族地區教育特殊補助專項經費減少60.00萬元、廣西高校科技創新和服務能力提升工程經費減少51.00萬元、校園足球體育比賽藝術展演學校衛生及國防教育專項經費減少195.00萬元等。
2.社會保障和就業支出科目1,829.23萬元,占總支出預算的1.58%,比上年減少358.09萬元,下降16.37%,下降主要原因一是根據2023年7月在職在編人數編制2024年初預算,在職在編人員減少21人,根據基本工資計提的社會保險支出相應減少;二是本年年初財政不再安排農民工創業大賽獎補資金350萬元。
3.衛生健康支出科目564.01萬元,占總支出預算的0.49%,比上年減少2.49萬元,下降0.44%,下降主要原因是根據2023年7月在職在編人數編制2024年初預算,在職在編人員減少21人,根據基本工資計提的醫療保險支出相應減少。
4.住房保障支出科目914.62萬元,占總支出預算的0.79%。比上年減少4.04萬元,下降0.44%,下降主要原因是根據2023年7月在職在編人數編制2024年初預算,在職在編人員減少21人,根據基本工資計提的住房公積金支出相應減少。
5.其他支出功能分類科目年初無支出預算。
(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算
基本支出預算56,402.33萬元,占支出總預算48.74%,同比增加33,862.41萬元,增長150.23%,主要原因一是根據預算編制要求,將原2023年編制在項目支出的編外人員經費調整至基本支出安排,二是將在職人員績效工資及對應計提的保險、公積金、工會經費等全部調整至基本支出安排。
其中:工資福利支出預算50,618.37萬元,占基本支出預算89.75%,同比增加34,510.60萬元,增長214.25%。增加的原因一是根據預算編制要求,將原2023年編制在項目支出的編外人員經費調整至基本支出安排,二是將在職人員績效工資及對應計提的保險、公積金、工會經費等全部調整至基本支出安排。
商品和服務支出預算3,410.87萬元,占基本支出預算6.05%,同比減少970.26萬元,下降22.15%。下降主要原因是自治區財政補助生均綜合定額為16,458.24萬元,與上年持平,學校優先安排基本工資、津貼、失業保險、工傷保險、基礎性績效工資等人員經費支出后,剩余用于安排公用支出。其中:其他商品和服務支出科目預算871.11萬元,占公用經費預算25.54%,主要用于一是事業單位伙食補助費(在職人員)514.00萬元(1,285人*400.00元/月*10個月),二是離退休公用支出92.91萬元,2024年按照離休干部(含鎮南關退休)7人,人均標準3,600.00元/(人·年);退休干部729人,人均標準1,240.00元/(人·年)計算共需要安排92.91萬元;三是定額商品和服務支出264.20萬元,主要是學校教學點管理費以及本專科業務、招生經費、宣傳經費等。
對個人和家庭的補助支出預算2,373.09萬元,占基本支出預算4.21%,同比增加322.07萬元,增長15.70%。增加的主要原因是根據上級文件提高生活補助標準,離休人員及鎮南關退休人員生活補助參照上級文件標準執行,其他退休人員由6000元/人.年提高至10000元/人.年,導致離退休生活補助預算增加。
2.項目支出預算
項目支出預算59,326.44萬元,占支出總預算的51.26%,同比減少30,870.81萬元,下降34.23%。項目支出減少的原因:一是根據預算編制要求,將原2023年編制在項目支出的編外人員經費調整至基本支出安排;二是將在職人員績效工資及對應計提的保險、公積金、工會經費等全部調整至基本支出安排,項目支出相應減少;三是2024年根據財政部、教育部關于高等學校執行政府會計制度的規定,高校內部獨立核算的飯堂收支結余直接列入其他收入,預算按照決算編制的要求,不再按照食堂總支出編制單位資金項目支出預算,僅將2024年的食堂收支結余預算10.00萬元列入其他收入的支出中;四是部分項目財政撥款經費減少,2024年不再下達廣西民族大學建設發展補助資金2,800.00萬元,示范性現代產業學院經費減少522.00萬元,廣西中華民族共同體意識研究院經費減少240.00萬元,南寧教育園區入園高校補助資金減少183.00萬元,民族預科教育基地建設經費減少50.00萬元,少數民族地區教育特殊補助專項經費減少60.00萬元,廣西高校科技創新和服務能力提升工程經費減少51.00萬元,校園足球體育比賽藝術展演學校衛生及國防教育專項經費減少195.00萬元等。
其中:工資福利支出預算3,389.35萬元,占項目支出預算5.71%,同比減少28,271.24萬元,下降89.29%。下降的主要原因是根據預算編制要求,將原2023年編制在項目支出的編外人員經費調整至基本支出安排;二是將在職人員績效工資及對應計提的保險、公積金、工會經費等全部調整至基本支出安排,項目支出相應減少。
商品和服務支出預算24,046.31萬元,占項目支出預算40.53%,同比減少6,408.54萬元,下降21.04%。下降的主要原因年初下達的部分財政專項項目資金減少,相應安排的商品和服務支出預算減少。
對個人和家庭的補助支出預算 12,297.78萬元,占項目支出預算20.73%,同比增加1,786.83萬元,增長17.00%。增長的主要原因一是學校招生規模擴大,根據學生人數核撥的學生獎助學金項目增加;二是學生人數增加學費收入,對應計提的助困基金增加。
資本性支出預算12,989.00萬元,占項目支出預算21.89%,同比增加5,038.14萬元,增長63.37%。增加的主要原因一是年初下達用于資本性支出的財政專項項目資金增加,主要是增加幼兒園學前教育發展資金445.00萬元,新增教育領域基礎能力提升專項資金(廣西民族大學武鳴新校區二期項目)3,200.00萬元;二是科研事業收入預算增加,用于安排科研儀器設備購置等資本性支出相應增加。
其他支出預算6,604.00 萬元,占項目支出預算11.13%,同比減少3,016.00萬元,下降31.35%。下降的主要原因是按照預算編制要求調整編報口徑,不再將獨立核算食堂總支出編入支出預算,僅將獨立核算食堂的當年收支結余并到其他收入中列入預算。
四、財政撥款收支總體情況說明
我單位2024年財政撥款收支總預算60,192.23萬元,比上年增加5,693.35萬元,增長10.45%,主要原因一是學校招生規模擴大,根據學生人數核撥的生均財政撥款增加4,587.24萬元,根據學生人數核撥的學生獎助學金項目增加1,912.76萬元;二是幼兒園學前教育發展資金增加445.00萬元;三是新增教育領域基礎能力提升專項資金(廣西民族大學武鳴新校區二期項目)3,200.00萬元;四是部分項目財政撥款經費減少,2024年不再下達廣西民族大學建設發展補助資金2,800.00萬元,示范性現代產業學院經費減少522.00萬元,廣西中華民族共同體意識研究院經費減少240.00萬元,南寧教育園區入園高校補助資金減少183.00萬元,民族預科教育基地建設經費減少50.00萬元,少數民族地區教育特殊補助專項經費減少60.00萬元,廣西高校科技創新和服務能力提升工程經費減少51.00萬元,校園足球體育比賽藝術展演學校衛生及國防教育專項經費減少195.00萬元等。財政撥款收入全部為一般公共預算撥款,其中:一般公共預算撥款60,192.23萬元,增加5,693.35萬元,同比增長10.45%,其中:上級補助12,352.25萬元,同比增加1,617.25萬元,增長15.07%;自治區本級43,094.98萬元,同比增加431.10萬元,增長1.01%;一般債券4,745.00萬元,同比增加3,645.00萬元,增長331.36%。增加主要原因一是學校招生規模擴大,根據學生人數核撥的生均財政撥款增加4,587.24萬元,根據學生人數核撥的學生獎助學金項目增加1,912.76萬元;二是幼兒園學前教育發展資金增加445.00萬元;三是新增教育領域基礎能力提升專項資金(廣西民族大學武鳴新校區二期項目)3,200.00萬元;四是部分項目財政撥款經費減少,2024年不再下達廣西民族大學建設發展補助資金2,800.00萬元,示范性現代產業學院經費減少522.00萬元,廣西中華民族共同體意識研究院經費減少240.00萬元,南寧教育園區入園高校補助資金減少183.00萬元,民族預科教育基地建設經費減少50.00萬元,少數民族地區教育特殊補助專項經費減少60.00萬元,廣西高校科技創新和服務能力提升工程經費減少51.00萬元,校園足球體育比賽藝術展演學校衛生及國防教育專項經費減少195.00萬元等。
支出包括教育支出57,494.11萬元、社會保障和就業支出1,219.49萬元、衛生健康支出564.01萬元、住房保障支出914.62萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
我校2024年一般公共預算支出預算60,192.23萬元,同比增加5,693.35萬元,增長10.45%。增加的主要原因一是學校招生規模擴大,根據學生人數核撥的生均財政撥款增加4,587.24萬元,根據學生人數核撥的學生獎助學金項目增加1,912.76萬元;二是幼兒園學前教育發展資金增加445.00萬元;三是新增教育領域基礎能力提升專項資金(廣西民族大學武鳴新校區二期項目)3,200.00萬元;四是部分項目財政撥款經費減少,2024年不再下達廣西民族大學建設發展補助資金2,800.00萬元,示范性現代產業學院經費減少522.00萬元,廣西中華民族共同體意識研究院經費減少240.00萬元,南寧教育園區入園高校補助資金減少183.00萬元,民族預科教育基地建設經費減少50.00萬元,少數民族地區教育特殊補助專項經費減少60.00萬元,廣西高校科技創新和服務能力提升工程經費減少51.00萬元,校園足球體育比賽藝術展演學校衛生及國防教育專項經費減少195.00萬元,其他專項減少24.35萬元。
其中:基本支出預算20,089.15萬元;項目支出40,103.07萬元。具體支出預算如下:
學前教育支出824.55萬元,全部為項目支出,為學前教育發展資金、幼兒園的人員及維持支出;
高等教育支出56,669.56萬元,其中基本支出17,391.04萬元,主要為學校根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出和日常公用經費支出;項目支出39,278.52萬元,主要為學生獎助學金、廣西一流學科建設經費等高等教育專項項目支出;
機關事業單位基本養老保險繳費支出1,219.49萬元,全部為基本支出,主要用于支付單位在職職工的養老保險費用;
事業單位醫療支出564.01萬元,全部為基本支出,是按單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險;
住房公積金支出914.62萬元,全部為基本支出,是按照國家統一規定,為職工計繳的住房公積金。
其他支出功能科目年初無支出預算。
六、一般公共預算基本支出情況說明
我校2024年一般公共預算基本支出共20,089.15萬元,同比減少38.06萬元,下降0.19%。具體構成如下:
人員經費支出17,478.95萬元。其中:基本工資7,616.68萬元,津貼補貼5.13萬元,績效工資4,522.01萬元,機關事業單位基本養老保險繳費1,736.68萬元,職工基本醫療保險繳費803.21萬元,其他社會保障繳費75.98萬元,住房公積金1,302.51萬元,其他工資福利支出103.40萬元,離休費27.02萬元,退休費103.11萬元,助學金802.13萬元,其他對個人和家庭的補助381.09萬元。
公用經費支出2,610.21萬元。其中:水費500.00萬元,電費700.00萬元,維修(護)費100.00萬元,委托業務費400.00萬元,工會經費217.09萬元,福利費16.01萬元,其他商品和服務支出357.11萬元。
七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明
(一)2024年單位預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。
我校2024年單位預算全口徑預算安排的“三公”經費支出預算153.00萬元,全部為納入財政專戶管理的資金收入安排。同比2023年減少50.00萬元,下降24.63%,減少的主要原因是2024年我單位年初預算未安排公務用車購置費,具體如下:
1.因公出國(境)費2024年預算安排60.00萬元,與上年持平。
2.公務接待費2024年預算安排48.00萬元,與上年持平。
3.公務用車購置及運行費2024年預算安排45.00萬元,比上年減少50.00萬元,下降52.63%,其中:
公務用車購置費2024年預算安排0.00萬元,比上年減少50.00萬元,下降100%,下降的主要原因是2023年按照公務車配置計劃新購置兩輛公務車,2024年不需購置公務車。
公務用車運行維護費2024年預算安排45.00萬元,與上年持平。
(二)2024年單位預算一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算情況。
我校2024年一般公共預算安排的“三公”經費預算為0萬元,2023年一般公共預算也未安排“三公”經費預算。
八、政府性基金預算支出情況說明
我單位2024年部門預算無政府性基金預算。
九、國有資本經營預算支出情況說明
我單位2024年部門預算無國有資本經營預算。
十、其他重要事項情況說明
(一)事業單位相關運行經費安排情況說明
事業單位相關運行經費是為保障事業單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,2024年我校年初預算事業單位運行經費安排10,221.63萬元,包括辦公費80.00萬元、郵電費80.00萬元、差旅費1,708.00 萬元、會議費50.00 萬元、福利費16.01 萬元、日常維修費2,317.62 萬元、專用材料1,125.00 萬元及辦公設備購置費200.00萬元 、水費800.00萬元、電費2,000.00萬元、物業管理費1,800.00萬元、公務用車運行維護費45.00 萬元。比2023年年初預算安排9,727.63萬元增加494.00萬元,上升5.08%,主要原因是疫情形勢好轉,預計教師教學、科研等調研活動恢復,差旅費支出增加。
(二)政府采購預算安排情況說明
我校2024年政府采購預算總金額17,699.00萬元,比上年增加2,038.38萬元,增長13.02%,其中政府集中采購6,609.00萬元(其中貨物類4,364.00萬元、服務類2,245.00萬元),占政府采購預算37.34%,分散采購11,090.00萬元(其中貨物類5,260.00萬元、工程類3645.00萬元、服務類2,185.00萬元),占政府采購預算62.66%。
政府采購資金類型:一般公共預算撥款10,634.00萬元,納入財政專戶管理的資金收入安排的資金2,505.00萬元,單位資金4,560.00萬元。
(三)國有資產占用情況說明
學校校舍建筑面積合計1,208,891平方米,其中,教學及輔助用房建筑面積464,161平方米,行政辦公用房面積49,257平方米。
我校公務用車制度改革保留車輛15輛,實有車輛14輛。其中:轎車3輛、經濟型車0輛、旅行越野車9輛、中大型客車1輛、特殊業務用車1輛。
(四)重點項目預算績效目標等情況說明
我校堅持預算績效管理嚴格執行以業務目標為導向,以項目成本為衡量,以績效評估為核心的管理體制,按照科學可行的要求,與預算管理緊密結合,實施事前編制績效目標、事中績效跟蹤、事后結果運用全過程管理,把資金投向與績效的提高緊密結合,實現社會效益最大化。在編制2024年預算時,按規定編制整體支出績效目標、項目支出績效目標,內容全面、完整。績效目標的設定由單位內部資金使用部門根據項目性質設定,并充分細化為可量化的績效指標。今年將進一步完善預算績效管理制度,按照績效管理制度開展績效管理工作,更好的發揮財政資金的效益。2024年單位預算中主要的重點項目績效目標如下:
重點項目一:高等教育學生資助項目(中央資金),預算資金5,590.25萬元,2024年度績效目標為:共投入5,590.25萬元,發放標準根據《學生資助管理辦法》(財科教〔2019〕19號)、《廣西壯族自治區學生資助資金管理辦法》(桂財規〔2022〕9號)發放,為體現黨和政府對普通高校家庭經濟困難學生的關懷,資助補助學生基本生活支出,獎勵和支持表現良好的學生,幫助他們順利完成學業。設1條數量指標:資助學生人數≥20000人次;設2條質量指標:質量指標1.資助資格合規率=100%,質量指標2.發放足額率=100%;設1條時效指標:完成時間=12月月底完成發放;設成本指標1條:投入經費=5590.25萬元;設1條社會效益指標:家庭經濟困難學生資助覆蓋率≥90%;設1條服務對象滿意度指標:學生抽樣滿意度≥95%。
重點項目二:研究生學業獎學金,項目經費預算金額1,251.90萬元,2024年度績效目標:及時足額發放研究生學業獎學金,用于資助優秀的研究生完成學業,對研究生開展的的學業學習和學術科研活動進行評價認可,給予優秀研究生經濟上的獎勵,使研究生們能夠安心學習、潛心科研。
設2條數量指標:數量指標1.學業獎學金獎勵學生比例(博士生)≥90%,數量指標2.學業獎學金獎勵學生比例(碩士生)≥70%;設1條質量指標:獎勵合格率=100%;設1條時效指標:獎學金發放及時率=100%;設成本指標1條:項目總金額≥1251.90萬元;設1條社會效益指標:獎勵學生覆蓋率≥70%;設1條服務對象滿意度指標:師生滿意度≥90%。
第三部分:名詞解釋
1.財政撥款收入:自治區財政當年撥付的資金;
2.單位基本支出預算:是指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,按其性質分為人員經費和日常公用經費;
3.單位項目支出預算:是指單位為完成特定的行政任務或事業發展專項計劃,在基本支出預算之外編制的年度支出計劃;
4.教育支出:反映政府教育支出情況,包括教育管理事務支出、普通教育支出、成人教育等方面支出;
5.文化旅游體育與傳媒支出:反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出;
6.社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面的支出,我校主要是由單位繳納的基本養老保險費支出和職業年金等支出;
7. 醫療衛生與計劃生育支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出,我校主要為基本醫療保險繳費經費;
8.住房保障支出:是指單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金;
9.商品服務支出:反映單位為滿足日常工作需要購買商品和勞務的支出。具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、咨詢費、印刷費、差旅費、工會經費、會議費、培訓費、物業管理費、維修(護)費、租賃費等;
10.對個人和家庭的補助支出:反映政府對個人和家庭的無償性補助支出。具體包括離休費、退休費、退職(役)費、撫恤和生活補助、醫療費、住房公積金、助學金、其他等;
11.“三公”經費支出:納入財政預算管理的“三公”經費,是單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;
12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分:廣西民族大學2024年單位預算報表
一、單位收支總體情況表(預算公開01表)
二、單位收入總體情況表(預算公開02表)
三、單位支出總體情況表(預算公開03表)
四、財政撥款收支總體情況表(預算公開04表)
五、一般公共預算支出情況表(預算公開05表)
六、一般公共預算基本支出情況表(預算公開06表)
七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表(預算公開07表)
八、政府性基金預算支出情況表(預算公開08表)
九、國有資本經營預算支出情況表(預算公開09表)
十、自治區本級項目績效目標公開表(預算公開10表)
十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表(預算公開11表)
上述報表詳見附件。